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內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.yunwanghui.com ??2020-06-22 23:48?? 來源:財政局
2020年招商局部門預算公開
目 錄
第一部分 招商局概況
一、主要職責
二、機構設置及部門預算單位構成
第二部分 招商局2020年部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件: 招商局2020年部門預算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、政府性基金預算支出情況表
八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
第一部分
招商局概況
一、招商局主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣開放招商的方針政策;組織開展招商引資調查研究工作,為縣委、縣政府決策提供參考依據(jù);擬定全縣利用對外投資政策及招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
(二)負責全縣招商引資政策庫、重點招商項目庫、重點目標企業(yè)庫和招商引資信息平臺建設。
(三)組織參加國家和省市舉辦的重大招商引資洽談活動;負責縣本級在境內外招商工作的策劃與組織實施;積極加強對域外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高校的電商聯(lián)盟及協(xié)作。
(四)負責統(tǒng)籌、協(xié)調、組織縣直有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)按照部門職能和管理權限做好全縣外來投資項目聯(lián)審聯(lián)批以及落地建設各類手續(xù)的組織實施服務工作。
(五)負責外來投資咨詢服務,并協(xié)調外來投資項目的前期服務、中期督查和后期跟蹤落實工作。
(六)負責全縣招商引資運行統(tǒng)計、分析、督導和監(jiān)控。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、有關部門開放招商工作。
(七)承擔縣委、縣政府授權、交辦的其他工作。
二、招商局機構設置及部門預算單位構成
(一)機構設置
內鄉(xiāng)縣招商局設3個科室,包括:辦公室、項目科、服務科。
(二)部門預算單位構成
招商局部門預算包括局機關本級預算。
第二部分
招商局2020年部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
招商局2020年收入總計45.1萬元,支出總計45.1萬元,與上年預算相比,收、支總計各增加0.3萬元,增長6%。主要原因:人員工資增長和公車運行。
二、收入預算總體情況說明
招商局2020年收入合計45.1萬元,其中:一般公共預算45.1萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。
三、支出預算總體情況說明
招商局2020年支出合計45.1萬元,其中:基本支出25.1萬元,占56%;項目支出20萬元,占44%。
四、財政撥款收入支出預算總體情況說明
招商局2020年財政撥款收入預算45.1萬元,支出預算45.1萬元。與上年相比,財政撥款收支預算增加0.3萬元,增長6%,主要原因:人員工資增長和公車運行。
五、一般公共預算支出預算情況說明
招商局2020年一般公共預算支出年初預算為45.1萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出25.1萬元,占56%;項目支出20萬元,占44%。
六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明
按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。
招商局2020年一般公共預算基本支出25.1萬元,其中:人員經(jīng)費23.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費1.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
我局2020年府性基金預算支出年初預算為0萬元。
八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
我局2020年“三公”經(jīng)費預算為5萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年增加4.1萬元。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數(shù)比上年增加(減少)0萬元。
(二)公務用車購置及運行費2萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費2萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加1.5萬元。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導出時出現(xiàn)故障所致。
(三)公務接待費3萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比上年增加2.6萬元。主要原因:2019年上的新系統(tǒng)導出時出現(xiàn)故障所致。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
招商局2020年機關運行經(jīng)費支出預算25.1萬元,主要用于保障機構正常運轉及正常履職需要。
(二)政府采購支出情況
我局2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況
我局2020年未安排預算績效目標,因為沒有符合績效的項目。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2019年期末,我局共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
(五)專項轉移支付項目情況
我局負責管理的專項轉移支付項目共有0項。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件:
招商局2020部門預算表
http://www.yunwanghui.com/attached/20210615/20210615112551_160.xls
責任編輯:財政局