91精品国产一区自在线拍_成人区人妻精品一区二区不卡不卡_3D成人一区动漫精品_国产亚洲精品无码成人爽

首頁 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 部門預算公開 > 2020

內(nèi)鄉(xiāng)縣關工委2020年度部門預算公開

內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.yunwanghui.com ??2020-06-22 17:36?? 來源:財政局

2020年內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會部門預算公開

 

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020 年部門預算情況說明     

第三部分 名詞解釋

附件: 內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

 

 

第一部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會概況

 

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會主要職責

組織和動員老干部、老戰(zhàn)士、老專家、老教師、老模范等“五老”對青少年進行思想道德、愛國主義、民族精神、時代精神和社會主義榮辱觀的教育,引導青少年樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀,養(yǎng)成高尚的思想品質(zhì)和良好的道德情操。加強青少年的法制教育及身心健康教育,引導青少年珍惜時光、勤奮學習,注重社會實踐,強身健體,提高青少年的綜合素質(zhì)。積極開展“老少共建”精神文明創(chuàng)建活動,協(xié)同社會各方面力量關心愛護青少年,努力為青少年辦實事、做好事、解難事。

 

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會機構設置及部門預算單位構成

(一)機構設置

本部門編制3人,領導職數(shù)1人,辦公室工作人員2人,內(nèi)設辦公室。

(二)部門預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會部門預算包括局機關本級預算。

 

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年部門預算情況說明

 

一、收入支出預算總體情況說明

2020年收入總計30.9萬元,支出總計30.9萬元,與上年預算相比,收、支總計各減少10.3萬元,下降25%。主要原因:單位有一人調(diào)出,人員工資和社保繳費減少。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年收入合計30.9萬元,其中:一般公共預算30.9萬元; 政府性基金收入0萬元;專戶管理的教育收費0萬元;財政性資金結轉0萬元。

三、支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年支出合計30.9萬元,其中:基本支出15.4萬元,占總支出的49.83%;項目支出15.6萬元,占總支出的50.17%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年財政撥款收入預算30.9萬元,支出預算30.9萬元。與上年相比,財政撥款收支預算減少10.3萬元,下降25%。主要原因:單位有一人調(diào)出,人員工資和社保繳費減少。

五、一般公共預算支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年一般公共預算支出年初預算為30.9萬元。主要用于一般公共服務(類)支出30.9萬元,占總支出的100%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔201798號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。我廳(局)《支出經(jīng)濟分類匯總表》, 按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年一般公共預算基本支出15.4萬元,其中:人員經(jīng)費14.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費0.9萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

我單位2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預算為3.0萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)比上年增加2.5萬元。主要原因:因開展工作需要和上級部門來我縣調(diào)研檢查工作,申請增加公務接待費。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

(二)公務用車購置及運行費0元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置費預算數(shù)比上年增加0萬元。公務用車運行維護費預算數(shù)比上年增加0萬元。

(三)公務接待費3萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數(shù)比上年增加2.5萬元。主要原因:因開展工作需要和上級部門來我縣調(diào)研檢查工作,申請增加公務接待費。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

我單位不是行政機關,也不是參照公務員管理事業(yè)單位,沒有機關運行經(jīng)費支出。

(二)政府采購支出情況

我局2020年政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)績效目標設置情況

2020年我局未安排預算績效目標。2020年本單位無50萬元以上預算項目,故沒有安排預算績效目標。

(四)國有資產(chǎn)占用情況

2019年期末,我單位共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

2019年我單位沒有專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

內(nèi)鄉(xiāng)縣關心下一代工作委員會2020年部門預算表

 

http://www.yunwanghui.com/attached/20210604/20210604202749_113.xlsx


責任編輯:財政局