首頁 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 部門預算公開 > 2018
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.yunwanghui.com ??2018-07-30 08:00?? 來源:財政局
2018年內(nèi)鄉(xiāng)縣文聯(lián)部門預算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
三、機關運行經(jīng)費支出情況
四、政府采購支出情況
五、重點項目預算績效目標。
六、國有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預算公開報表
第一部分
概況
一、主要職責:
(一)團結帶領全縣文藝工作者,貫徹落實黨的文藝方針,組織、引導文藝工作者學習黨的文藝理論,使全縣文藝事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。
(二)對團體會員進行組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡、指導、服務,向有關方面反映團體會員的情況和要求;溝通黨委、政府、社會各界與文藝界之間的民主協(xié)商渠道,充分調(diào)動文藝工作者創(chuàng)作積極性。
(三)與政府主管部門和其他有關部門、群眾團體密切合作,開展文藝活動,共同發(fā)展全縣文化藝術事業(yè);組織、鼓勵文藝工作者深入生活,勤奮創(chuàng)作,出人才、出優(yōu)秀作品。
(四)參與制訂全縣文藝創(chuàng)作和文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,研究激勵機制,營造良好的人文環(huán)境和創(chuàng)作氛圍。
二、預算單位構成:
預算單位為內(nèi)鄉(xiāng)縣文聯(lián)及二級單位書法藝術館構成。
第二部分
2018年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
2018年收入預算總計63.8萬元,較上年增長0.32%,主要用于人員工資增加部分。其中:財政預算撥款(補助)63.8萬元,財政專戶 0 萬元,政府性基金 0 萬元。
2018年支出合計63.8萬元,較上年增長0.32%,主要用于人員工資增加支出。
二、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2018年“三公”經(jīng)費預算為0.16萬元。較上年減少89.3%,主要原因為壓縮公務接待費用。其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0.16萬元。
三、 機關運行經(jīng)費支出情況
2018年機關運行經(jīng)費支出預算56.8萬元,主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。
四、政府采購支出情況
2018年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類 0萬元,工程類0萬元,服務類0萬元。
五、重點項目預算績效目標。
2018年預算中重點項目預算績效目標無。
六、國有資產(chǎn)占用情況
我單位沒有國有資產(chǎn)占用情況。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分
附件: 2018年部門預算公開報表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、一般公共預算支出情況表
6、一般公共預算基本支出情況表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
8、政府性基金預算支出情況表
9、國有資本經(jīng)營預算支出情況表
http://www.yunwanghui.com/attached/20181008/20181008104422_132.xls
責任編輯:財政局